索引號(hào): | 11341823003291325P/202009-00001 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣檢察院 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱(chēng): | 青陽(yáng)縣檢察院2019年部門(mén)決算公開(kāi) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-30 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣人民檢察院概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣人民檢察院2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣人民檢察院2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣人民檢察院2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣檢察院部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院作為國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),代表國(guó)家行使法律監(jiān)督權(quán),法律監(jiān)督權(quán)也叫檢察權(quán)。檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督的性質(zhì),決定了它與其他國(guó)家機(jī)關(guān)的區(qū)別。它既不同于國(guó)家行政機(jī)關(guān),也不同于國(guó)家審判機(jī)關(guān),而只是人民代表大會(huì)制度下的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受上級(jí)檢察院監(jiān)督指導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
(一)依法向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)提出有關(guān)檢察工作議案。
(二)受理單位和公民的控告、申訴和舉報(bào),以及犯罪嫌疑人的自首。
(三)依法對(duì)由檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件罪進(jìn)行偵查。
(四)對(duì)同級(jí)人民法院確有錯(cuò)誤的刑事判決、裁定,依法提起抗訴。
(五)對(duì)刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。
(六)協(xié)助縣委,抓好本院干警思想政治工作,依法管理檢察隊(duì)伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青陽(yáng)縣檢察院內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、第一檢察部(刑事檢察)、第二檢察部(民行與公益訴訟檢察)、第三檢察部(綜合業(yè)務(wù))(與檢察委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)合署辦公,加掛法警隊(duì)和國(guó)家賠償工作辦公室牌子)等機(jī)構(gòu)。下屬二個(gè)工作站,分別為陵陽(yáng)工作站、丁橋工作站,一個(gè)檢察室為駐看守所檢察室。青陽(yáng)縣檢察院在職職工34人,退休職工20人。
我院沒(méi)有二級(jí)單位,詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
青陽(yáng)縣人民檢察院 |
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第二部分 青陽(yáng)縣人民檢察院2019年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén): |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
957.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
845.56 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
49.11 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.69 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
45.32 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
957.68 |
本年支出合計(jì) |
957.68 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
957.68 |
總計(jì) |
957.68 |
收入決算表
|
|
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|
公開(kāi)02表 |
||||
部門(mén): |
|
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
合計(jì) |
957.68 |
957.68 |
|
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
檢察 |
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政運(yùn)行 |
783.87 |
783.87 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
66.68 |
66.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
49.11 |
49.11 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
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|
支出決算表
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公開(kāi)03表 |
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部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
957.68 |
957.68 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|||
20404 |
檢察 |
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
783.87 |
783.87 |
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他檢察支出 |
66.68 |
66.68 |
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
49.11 |
49.11 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén): |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
957.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
845.56 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
49.11 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.69 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.32 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
957.68 |
本年支出合計(jì) |
957.68 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
957.68 |
合計(jì) |
957.68 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
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公開(kāi)05表 |
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部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
957.68 |
957.68 |
|
957.68 |
957.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
845.56 |
845.56 |
|
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20404 |
檢察 |
|
|
|
845.56 |
845.56 |
|
845.56 |
845.56 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
783.87 |
783.87 |
|
783.87 |
783.87 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2040499 |
其他檢察支出 |
|
|
|
66.68 |
66.68 |
|
66.68 |
66.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
49.11 |
49.11 |
|
49.11 |
49.11 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
46.96 |
46.96 |
|
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
46.96 |
46.96 |
|
46.96 |
46.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
2.1 |
2.1 |
|
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
2.1 |
2.1 |
|
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
17.69 |
17.69 |
|
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
17.69 |
17.69 |
|
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
17.69 |
17.69 |
|
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
45.32 |
45.32 |
|
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
45.32 |
45.32 |
|
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
45.32 |
45.32 |
|
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén): |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
477.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
403.58 |
310 |
資本性支出 |
74.58 |
30101 |
基本工資 |
190.48 |
30201 |
辦公費(fèi) |
35.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
126.35 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.2 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
74.58 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.7 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
3.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
46.96 |
30206 |
電費(fèi) |
9.5 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
35.1 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.69 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.5 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
35.6 |
30211 |
差旅費(fèi) |
35.2 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
45.32 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
41.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.1 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.39 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
34.9 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
22.75 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
7.15 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30304 |
撫恤金 |
2.1 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
70.7 |
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
3.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.3 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.85 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
15.3 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.8 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
28.5 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
|
|
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
479.52 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
478.16 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng)(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注明:我院沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本
表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽(yáng)縣人民檢察院2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)957.68萬(wàn)元(年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)957.68萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)減少219.05萬(wàn)元,下降18.61%,主要原因:2019年7月調(diào)出人員6人,退休2人,減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)957.68萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入957.68萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)957.68萬(wàn)元,其中:基本支出479.52萬(wàn)元,占50.07%;項(xiàng)目支出478.16萬(wàn)元,占49.93%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)957.68萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)957.68萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少219.05萬(wàn)元,下降18.61%,主要原因:2019年7月6人調(diào)出,退休2人,減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入957.68萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少219.05萬(wàn)元,下降18.61%,主要原因:2019年7月6人調(diào)出,退休2人減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出957.68萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少219.05萬(wàn)元,下降18.61%,主要原因:2019年7月6人調(diào)出,退休2人減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出957.68萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出845.56萬(wàn)元,占88.29%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出49.11萬(wàn)元,占5.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出17.69萬(wàn)元,占1.85%;住房保障(類(lèi))支出45.32萬(wàn)元,占4.73%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1053.12萬(wàn)元,支出決算為957.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年7月6人調(diào)出,退休2人,減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。其中:基本支出479.52萬(wàn)元,占50.07%;項(xiàng)目支出478.16萬(wàn)元,占49.93%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為931.34萬(wàn)萬(wàn)元,支出決算為845.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年7月6人調(diào)出,退休2人,減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1053.12萬(wàn)元,支出決算為957.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是2019年7月6人調(diào)出,退休2人,減少辦公設(shè)施采購(gòu)、大型集中培訓(xùn)等。
3.教育(類(lèi))教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為34.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的25.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦案業(yè)務(wù)及專(zhuān)項(xiàng)教育培訓(xùn)增加。
4. “社會(huì)保障和就業(yè)”2019年度決算49.11元,其中:“社會(huì)保障和就業(yè)”決算49.11萬(wàn)元,主要用于檢察院機(jī)關(guān)保險(xiǎn)支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”2019年度決算17.69萬(wàn)元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算17.69萬(wàn)元,主要用于院機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
6.“住房保障支出”2019年度決算45.32萬(wàn)元,其中:“住房公積金”決算45.32萬(wàn)元,主要用院機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工配套住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出957.68萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)479.52萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)478.16萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元,本年收入零萬(wàn)元,本年支出零萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下:我院沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
我院無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并在公開(kāi)07表下方也注明我院沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,青陽(yáng)縣人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出845.56萬(wàn)元,比2018年減少68.06萬(wàn)元,下降7.45%,主要原因是人員調(diào)出,在職轉(zhuǎn)退休等。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,青陽(yáng)縣人民檢察院政府采購(gòu)支出總額82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,青陽(yáng)縣人民檢察院共有車(chē)輛6輛,其中:偵查用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,青陽(yáng)縣人民檢察院對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共兩個(gè)項(xiàng)目,涉及資金163.2萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該兩項(xiàng)績(jī)效分別為:1、地方績(jī)效人均3.3萬(wàn)元,合計(jì)112.2萬(wàn)元;2、檢察系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核績(jī)效人均1.5萬(wàn)元, 合計(jì)51萬(wàn)元。已達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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