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      索引號(hào): 11341823003291296C/202009-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣政法委 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告
      名稱: 青陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2019年度部門決算 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-30
      廢止日期:
      青陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2019年度部門決算
      發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 15:15 來(lái)源:縣政法委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       

       

      第一部分 青陽(yáng)縣政法委概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 青陽(yáng)縣政法委2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽(yáng)縣政法委2019年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      中共青陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2019年度部門決算情況

       

       

      第一部分 青陽(yáng)縣政法委概況

      一、部門職責(zé):縣委政法委員會(huì)是縣委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門,是實(shí)現(xiàn)黨對(duì)政法工作領(lǐng)導(dǎo)的重要組織形式。

       

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣委政法委2019年度部門決算包括本級(jí)決算。

      納入2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

       

       

      第二部分 青陽(yáng)縣政法委2019年度部門決算表

                                                                         

      收入支出決算總表

       

       

       

      公開(kāi)01表

      部門:

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng) 目

      決算數(shù)

      項(xiàng)目

      決算數(shù)

      欄 次

       

       

       

      一、財(cái)政撥款收入

      399.07

      一、一般公共服務(wù)支出

               344.93

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      二、外交支出

       

      三、事業(yè)收入

       

      三、國(guó)防支出

       

      四、經(jīng)營(yíng)收入

       

      四、公共安全支出

      10.00

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、教育支出

       

      六、其他收入

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      17.87

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      7.39

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      18.88

       

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十三、債務(wù)付息支出

       

      本年收入合計(jì)

                399.07

      本年支出合計(jì)

      399.07

       用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

       

      結(jié)余分配

       

       年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

           年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

       

       

      總計(jì)

                399.07

      總計(jì)

      399.07

       

       

      收入決算表

                                                   

       

       

       

       

       

       公開(kāi)02表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)

      收入

      經(jīng)營(yíng)

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      合計(jì)

      399.07

      399.07

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      344.93

      344.93

       

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      2.86

      2.86

       

       

       

       

       

      2011308

      招商引資

      2.86

      2.86

       

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      342.07

      342.07

       

       

       

       

       

      2013101

      行政運(yùn)行

      265.75

      265.75

       

       

       

       

       

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      76.32

      76.32

       

       

       

       

       

      204

      公共安全支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      20499

      其他公共安全支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      2049901

      其他公共安全支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)03表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)

      合計(jì)

      399.07

      389.07

      10.00

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      344.93

      344.93

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      2.86

      2.86

       

       

       

       

      2011308

      招商引資

      2.86

      2.86

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      342.07

      342.07

       

       

       

       

      2013101

      行政運(yùn)行

      265.75

      265.75

       

       

       

       

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      76.32

      76.32

       

       

       

       

      204

      公共安全支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      20499

      其他公共安全支出

      10.00

       

        10.00

       

       

       

      2049901

      其他公共安全支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      17.87

      17.87

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      17.87

      17.87

       

       

       

       

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

      17.87

      17.87

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      7.39

      7.39

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

        7.39

      7.39

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      7.39

      7.39

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      18.88

      18.88

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      18.88

      18.88

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開(kāi)04

      部門:

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

               收入

             支出

      項(xiàng)    目

      金額

      項(xiàng)目

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      399.07

      一、一般公共服務(wù)支出

      344.93

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

       

      三、國(guó)防支出

       

       

       

       

      四、公共安全支出

      10.00

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

       

       

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       

       

       

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      17.87

       

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      7.39

       

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

       

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

       

      十九、住房保障支出

      18.88

       

       

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

       

       

       

       

      二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

       

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

       

      二十三、債務(wù)還本支出

       

       

       

       

      二十四、債務(wù)付息支出

       

       

      本年收入合計(jì)

      399.07

      本年支出合計(jì)

      399.07

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

       

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

       

       

       

       

      總計(jì)

      399.07

      總計(jì)

      399.07

       

       

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)05表

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

       

      合計(jì)

       

       

       

      399.07

      389.07

      10.00

      399.07

      389.07

      10.00

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

       

       

       

      344.93

      344.93

       

      344.93

      344.93

       

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

       

       

       

      2.86

      2.86

       

      2.86

      2.86

       

       

       

       

       

      2011308

      招商引資

       

       

       

      2.86

      2.86

       

      2.86

      2.86

       

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

       

       

       

      342.07

      342.07

       

      342.07

      342.07

       

       

       

       

       

      2013101

      行政運(yùn)行

       

       

       

      265.75

      265.75

       

      265.75

      265.75

       

       

       

       

       

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

       

       

       

      76.32

      76.32

       

      76.32

      76.32

       

       

       

       

       

      204

      公共安全支出

       

       

       

      10.00

       

      10.00

      10.00

       

      10.00

       

       

       

       

      20499

      其他公共安全支出

       

       

       

      10.00

       

      10.00

      10.00

       

      10.00

       

       

       

       

      2049901

      其他公共安全支出

       

       

       

      10.00

       

      10.00

      10.00

       

      10.00

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

       

       

       

      17.87

      17.87

       

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

       

       

       

      17.87

      17.87

       

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)

       

       

       

      17.87

      17.87

       

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

       

       

       

      7.39

      7.39

       

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

       

       

       

      7.39

      7.39

       

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

       

       

       

      7.39

      7.39

       

      7.39

      7.39

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

       

       

       

      18.88

      18.88

       

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

       

       

       

      18.88

      18.88

       

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

       

       

       

      18.88

      18.88

       

      18.88

      18.88

       

       

       

       

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)06表

      部門:

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

       254.13

      302

      商品和服務(wù)支出

       108.61

      310

      資本性支出

       25.16

      30101

        基本工資

       64.46

      30201

        辦公費(fèi)

       37.5

      31001

        房屋建筑物購(gòu)建

       

      30102

        津貼補(bǔ)貼

       50.06

      30202

        印刷費(fèi)

       3.7

      31002

        辦公設(shè)備購(gòu)置

      25.16 

      30103

        獎(jiǎng)金

       88.92

      30203

        咨詢費(fèi)

       

      31003

        專用設(shè)備購(gòu)置

       

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30107

        績(jī)效工資

       

      30205

        水費(fèi)

       0.16

      31006

        大型修繕

       

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

       17.87

      30206

        電費(fèi)

       1.56

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

       

      30207

        郵電費(fèi)

       10.87

      31008

        物資儲(chǔ)備

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

       7.39

      30208

        取暖費(fèi)

       

      31009

        土地補(bǔ)償

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

       

      31010

        安置補(bǔ)助

       

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

       

      30211

        差旅費(fèi)

       5.95

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      30113

        住房公積金

       18.88

      30212

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      31012

        拆遷補(bǔ)償

       

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

       0.29

      31013

        公務(wù)用車購(gòu)置

       

      30199

        其他工資福利支出

       6.55

      30214

        租賃費(fèi)

       1.26

      31019

        其他交通工具購(gòu)置

       

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       1.17

      30215

        會(huì)議費(fèi)

       0.12

      31021

        文物和陳列品購(gòu)置

       

      30301

        離休費(fèi)

       

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

       5.22

      31022

        無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

       

      30302

        退休費(fèi)

       

      30217

        公務(wù)招待費(fèi)

       11.17

      31099

        其他資本性支出

       

      30303

        退職(役)費(fèi)

       

      30218

        專用材料費(fèi)

       

      312

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購(gòu)置費(fèi)

       

      31201

        資本金注入

       

      30305

        生活補(bǔ)助

       

      30225

        專用燃料費(fèi)

       

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

       

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      31205

        利息補(bǔ)貼

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       5.53

      31299

        其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

       

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

      1.17

      30229

        福利費(fèi)

       

      313

      對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

       

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      31302

        對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

       

      30399

      對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

       

      30239

        其他交通費(fèi)用

       11.34

      31303

        補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

       

       

       

       

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

       13.94

      39906

        贈(zèng)與

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

       

      39907

        國(guó)家賠償費(fèi)用支出

       

       

       

       

      30701

        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

       

      39908

        對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30702

        國(guó)外債務(wù)付息

       

      39999

        其他支出

       

       

       

       

      30703

        國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

       

       

       

       

       

      30704

        國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

       

       

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

       255.30

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

       133.77

       

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項(xiàng)目)

      小計(jì)

      基本支出  

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本單位沒(méi)有政府性基金收入支出

       

       

      第三部分 青陽(yáng)縣政法委2019年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度收入總計(jì)399.07萬(wàn)元(財(cái)政全額撥款)、支出總計(jì)399.07萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少179.13萬(wàn)元,減少31%,主要原因:一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高;二是2018年決算中有(財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi))從政法委單位過(guò)賬,從而增加了2018年本單位的收入支出。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2019年度收入合計(jì)399.07萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入399.07萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2019年度支出合計(jì)399.07萬(wàn)元,其中:基本支出389.07萬(wàn)元,占97.49%;項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占2.51%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)399.07萬(wàn)元,支出總計(jì)399.07萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少179.13萬(wàn)元,減少31%,主要原因:一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高;二是2018年決算中有(財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi))從政法委單位過(guò)賬,從而增加了2018年本單位的收入支出。

       

       

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入399.07萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少179.13萬(wàn)元,減少31%。主要原因一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高;二是2018年決算中有(財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi))從政法委單位過(guò)賬,從而增加了2018年本單位的收入支出。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      201年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399.07萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少179.13萬(wàn)元,減少31%。主要原因一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高;二是2018年決算中有(財(cái)政劃撥縣見(jiàn)義勇為工作促進(jìn)會(huì)的200萬(wàn)經(jīng)費(fèi))從本單位過(guò)賬,從而增加了2018年本單位的收入支出。

       

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出344.93萬(wàn)元,占86.43%;公共安全(類)支出10萬(wàn)元,占2.51%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.87萬(wàn)元,占4.47%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出7.39萬(wàn)元,占1.86%;住房保障(類)支出18.88萬(wàn)元,占4.73%;

      (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為297.58萬(wàn)元,支出決算為399.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高;二是文明單位、雙擁等獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。其中:基本支出389.07萬(wàn)元,占97.49%;項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占2.51%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為255.61萬(wàn)元,支出決算為344.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資等人員經(jīng)費(fèi)的提高,文明單位、雙擁等獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。

      2.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.01萬(wàn)元,支出決算為17.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.23%,決算數(shù)與小于預(yù)算數(shù),主要原因是繳費(fèi)比例變化。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為7.01萬(wàn)元,支出決算為7.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.42%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

      4.住房保障(類)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為12.95萬(wàn)元,支出決算為18.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的145.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資基數(shù)增加,二是前兩年部分獎(jiǎng)金計(jì)入公積金基數(shù)補(bǔ)發(fā)公積金。

       

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2019年度財(cái)政撥款基本支出389.07萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)255.30萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)133.77萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

       

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      2019年本單位沒(méi)有政府性基金收入支出。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2019年度,青陽(yáng)縣政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.77萬(wàn)元,比2018年減少156.21萬(wàn)元,減少52%,主要原因是2018年辦公樓搬遷。

      2019年度,青陽(yáng)縣政法委政府采購(gòu)支出總額25.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.16萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的76%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的76%。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2019年12月31日,青陽(yáng)縣政法委自公車改革之后,僅一輛公務(wù)用車(定點(diǎn)停放)保障縣領(lǐng)導(dǎo)和職工公差使用。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元上的專用設(shè)備。
           (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,“青陽(yáng)縣國(guó)家司法救助和涉訪特困救助專項(xiàng)資金”,全部用于國(guó)家司法救助對(duì)象和特殊困難涉法涉訴信訪人員的救助。涉及資金10萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。司法救助和涉訪特困人員救助,依法完成各項(xiàng)工作,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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