索引號: | 12341823486519135E/202009-00002 | 組配分類: | 年度財(cái)政決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣融媒體中心 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 青陽縣廣播電視臺2019年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-30 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣廣播電視臺2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣廣播電視臺概況
一、部門職能
推動(dòng)縣內(nèi)媒體融合發(fā)展,服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙和“兩微一端”等開展全媒體轉(zhuǎn)播;廣播電視節(jié)目制作,播出,轉(zhuǎn)播和經(jīng)營;廣播電視技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算為本級決算,無臺屬事業(yè)單位決算。
第二部分 青陽縣廣播電視臺2019年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
596.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
52.10 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
465.34 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36.71 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
11.38 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
31.06 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
596.59 |
本年支出合計(jì) |
596.59 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
596.59 |
總計(jì) |
596.59 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
|||||||||
欄次 |
合計(jì) |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
廣播電視 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
電視 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
廣播電視 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070805 |
電視 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070899 |
其他廣播電視支出 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
596.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
52.10 |
52.10 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
465.34 |
465.34 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36.71 |
36.71 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
596.59 |
本年支出合計(jì) |
596.59 |
596.59 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計(jì) |
596.59 |
總計(jì) |
596.59 |
596.59 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
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|
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公開05表 |
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部門: |
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|
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|
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|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
廣播電視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
電視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
426.78 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
80.39 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
123.83 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.09 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
62.99 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
8.43 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
134.67 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
79.49 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
33.10 |
30206 |
電費(fèi) |
11.5 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
12.19 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.44 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
76.18 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.87 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.64 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
31.06 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.87 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
11.38 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.63 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
20.45 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.02 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.93 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.88 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
1.33 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
6.06 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.96 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
1.40 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.02 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5.28 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.15 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
11.33 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)0.00助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.07 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.46 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.85 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.24 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.07 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.15 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
436.71 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
159.88 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
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公開07表 |
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部門: |
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|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|||
|
注:青陽縣廣播電視臺2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)596.59萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)596.59萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)596.59萬元,其中:財(cái)政撥款收入596.59萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)596.59萬元,其中:基本支出596.59萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)596.59萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)596.59萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休工資,人員減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入596.59萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.59萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出52.1萬元,占8.74%;文化體育與傳媒(類)支出465.34萬元,占78.%;社會保障和就業(yè)(類)支出36.71萬元,占6.15%;住房保障(類)支出31.06萬元,占5.21%;衛(wèi)生健康(類)支出11.38萬元占比1.9%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為449.55萬元,支出決算為596.59萬元,完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:職工績效工資發(fā)放。其中:基本支出596.59萬元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新購置專用設(shè)備。
2.文化體育與傳媒(類)。年初預(yù)算為373.88萬元,支出決算為465.34萬元,完成年初預(yù)算的124.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放職工績效工資。
3.社會保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為42.53萬元,支出決算為36.71萬元,完成年初預(yù)算的86.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有老職工退休,人員減少。
4.住房保障(類)年初預(yù)算為21.50萬元,支出決算為31.06萬元,完成年初預(yù)算的147.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工公積金;
5.衛(wèi)生健康(類)。年初預(yù)算為11.64萬元,支出決算為11.38萬元,完成年初預(yù)算的97.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老職工退休,人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出596.59萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)436.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)159.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣廣播電視臺2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,青陽縣廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.88萬元,比2018年增加16.15萬元,增長11%,主要原因是購置了新設(shè)備。
(二)政府采購支出情況
2019年度,青陽縣廣播電視臺政府采購支出總額79.49萬元,其中:政府采購貨物支出79.49萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2019年12月31日,青陽縣青陽縣廣播電視臺共有車輛1輛,其中一般業(yè)務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽縣廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計(jì) |
23 |
10.52 |
因公出國(境)費(fèi) |
0 |
0 |
公務(wù)接待費(fèi) |
13 |
6.06 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10 |
4.46 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10 |
4.46 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
青陽縣廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元,支出決算為10.52萬元,完成預(yù)算的45.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)用的結(jié)果。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
青陽縣廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.06萬元,占57.6%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.46萬元,占42.4%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與2019年度預(yù)算相比持平。2019年青陽縣廣播電視臺因公出國(境)團(tuán)組0次,累計(jì)出國(境)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出6.06萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少6.94萬元,下降53.34%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)用。2019年青陽縣廣播電視臺國內(nèi)公務(wù)接待共80批次(其中外事接待0批次),812人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級單位指導(dǎo)工作、廣播電視兄弟單位來臺調(diào)研及專業(yè)工程項(xiàng)目等技術(shù)人員指導(dǎo)等公務(wù)接待費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少5.54萬元,下降55.4%,下降的原因一是規(guī)范公務(wù)用車管理二是公務(wù)用車的日常維護(hù)費(fèi)用下降。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于日常工作采訪需要的車輛日常運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)。截至2019年12月31日,青陽縣廣播電視臺機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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