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      索引號: 12341823486519135E/202009-00002 組配分類: 年度財(cái)政決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣融媒體中心 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 青陽縣廣播電視臺2019年部門決算情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-30
      廢止日期:
      青陽縣廣播電視臺2019年部門決算情況
      發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 15:18 來源:青陽縣融媒體中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       

      第一部分 青陽縣廣播電視臺概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      八、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分  名詞解釋




      青陽縣廣播電視臺2019年部門決算情況



      第一部分 青陽縣廣播電視臺概況

      一、部門職能

      推動(dòng)縣內(nèi)媒體融合發(fā)展,服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙和“兩微一端”等開展全媒體轉(zhuǎn)播;廣播電視節(jié)目制作,播出,轉(zhuǎn)播和經(jīng)營;廣播電視技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算為本級決算,無臺屬事業(yè)單位決算。











      第二部分 青陽縣廣播電視臺2019年部門決算表

      收入支出決算總表

      公開01

      部門:

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng) 目

      金額

      項(xiàng)目

      金額

      欄 次

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      596.59

      一、一般公共服務(wù)支出

      52.10

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

      0.00

      二、外交支出

      0.00

      三、上級補(bǔ)助收入

      0.00

      三、國防支出

      0.00

      四、事業(yè)收入

      0.00

      四、公共安全支出

      0.00

      五、經(jīng)營收入

      0.00

      五、教育支出

      0.00

      六、附屬單位上繳收入

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      0.00

      七、其他收入

      0.00

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      465.34

      八、社會保障和就業(yè)支出

      36.71

      九、衛(wèi)生健康支出

      11.38

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

      十二、農(nóng)林水支出

      0.00

      十三、交通運(yùn)輸支出

      0.00

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      0.00

      十六、金融支出

      0.00

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      0.00

      十九、住房保障支出

      31.06

      二十、糧油物資儲備支出

      0.00

      二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      0.00

      二十二、其他支出

      0.00

      二十三、債務(wù)還本支出

      0.00

      二十四、債務(wù)付息支出

      0.00

      本年收入合計(jì)

      596.59

      本年支出合計(jì)

      596.59

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      0.00

      結(jié)余分配

      0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      總計(jì)

      596.59

      總計(jì)

      596.59

      收入決算表

                                                  

       

      公開02

      部門:

      金額單位:萬元

      項(xiàng)目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他

      收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      其中:教育

      收費(fèi)

      欄次

      合計(jì)

      596.59

      596.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20133

      宣傳事務(wù)

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013399

        其他宣傳事務(wù)支出

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20708

      廣播電視

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070805

        電視

      408.62

      408.62

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070899

        其他廣播電視支出

      56.72

      56.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      36.71

      36.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      34.44

      34.44

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      33.11

      33.11

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      1.33

      1.33

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

        財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      支出決算表

      公開03

      部門:

      金額單位:萬元

      項(xiàng)目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      項(xiàng)

      合計(jì)

      596.59

      596.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20133

      宣傳事務(wù)

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013399

        其他宣傳事務(wù)支出

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20708

      廣播電視

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070805

        電視

      408.62

      408.62

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070899

        其他廣播電視支出

      56.72

      56.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      36.71

      36.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      34.44

      34.44

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      33.11

      33.11

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      1.33

      1.33

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

        財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開04

      部門:

      金額單位:萬元

               收入

             支出

      項(xiàng)   

      金額

      項(xiàng)目

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      596.59

      一、一般公共服務(wù)支出

      52.10

      52.10

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

      二、外交支出

      0.00

      0.00

      三、國防支出

      0.00

      0.00

      四、公共安全支出

      0.00

      0.00

      五、教育支出

      0.00

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      0.00

      0.00

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      465.34

      465.34

      八、社會保障和就業(yè)支出

      36.71

      36.71

      九、衛(wèi)生健康支出

      11.38

      11.38

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

      0.00

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

      0.00

      十二、農(nóng)林水支出

      0.00

      0.00

      十三、交通運(yùn)輸支出

      0.00

      0.00

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

      0.00

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      0.00

      0.00

      十六、金融支出

      0.00

      0.00

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

      0.00

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      0.00

      0.00

      十九、住房保障支出

      31.06

      31.06

      二十、糧油物資儲備支出

      0.00

      0.00

      二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      0.00

      0.00

      二十二、其他支出

      0.00

      0.00

      二十三、債務(wù)還本支出

      0.00

      0.00

      二十四、債務(wù)付息支出

      0.00

      0.00

      本年收入合計(jì)

      596.59

      本年支出合計(jì)

      596.59

      596.59

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      0.00

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

      總計(jì)

      596.59

      總計(jì)

      596.59

      596.59


      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開05

      部門:

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      合計(jì)

      0.00

      0.00

      0.00

      596.59

      596.59

      0.00

      596.59

      596.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20133

      宣傳事務(wù)

      0.00

      0.00

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013399

      其他宣傳事務(wù)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      52.10

      52.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      0.00

      0.00

      0.00

      465.34

      465.34

      0.00

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20708

      廣播電視

      0.00

      0.00

      0.00

      465.34

      465.34

      0.00

      465.34

      465.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070805

      電視

      0.00

      0.00

      0.00

      408.62

      408.62

      0.00

      408.62

      408.62

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070899

      其他廣播電視支出

      0.00

      0.00

      0.00

      56.72

      56.72

      0.00

      56.72

      56.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      36.71

      36.71

      0.00

      36.71

      36.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      0.00

      0.00

      0.00

      34.44

      34.44

      0.00

      34.44

      34.44

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      33.11

      33.11

      0.00

      33.11

      33.11

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      0.00

      0.00

      0.00

      1.33

      1.33

      0.00

      1.33

      1.33

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      1.4

      1.4

      0.00

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

      死亡撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      1.4

      1.4

      0.00

      1.4

      1.4

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.00

      0.00

      0.00

      0.87

      0.87

      0.00

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

      財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.00

      0.00

      0.00

      0.87

      0.87

      0.00

      0.87

      0.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      0.00

      0.00

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      11.38

      11.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      0.00

      0.00

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      0.00

      0.00

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      住房公積金

      0.00

      0.00

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      31.06

      31.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00




      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開06

      部門:

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      426.78

      302

      商品和服務(wù)支出

      80.39

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

      0.00

      30101

        基本工資

      123.83

      30201

        辦公費(fèi)

      4.09

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      30102

        津貼補(bǔ)貼

      62.99

      30202

        印刷費(fèi)

      0.00

      30702

        國外債務(wù)付息

      0.00

      30103

        獎(jiǎng)金

      0.00

      30203

        咨詢費(fèi)

      0.00

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      8.43

      30204

        手續(xù)費(fèi)

      0.00

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00

      30107

        績效工資

      134.67

      30205

        水費(fèi)

      0.00

      310

      資本性支出

      79.49

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

      33.10

      30206

        電費(fèi)

      11.5

      31001

        房屋建筑物購建

      0.00

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      0.00

      30207

        郵電費(fèi)

      12.19

      31002

        辦公設(shè)備購置

      2.44

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      0.00

      30208

        取暖費(fèi)

      0.00

      31003

        專用設(shè)備購置

      76.18

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

      0.00

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

      0.00

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      30112

        其他社會保障繳費(fèi)

      0.87

      30211

        差旅費(fèi)

      3.64

      31006

        大型修繕

      0.00

      30113

        住房公積金

      31.06

      30212

      因公出國(境)費(fèi)用

      0.00

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.87

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

      11.38

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

      2.63

      31008

        物資儲備

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

      20.45

      30214

        租賃費(fèi)

      1.02

      31009

        土地補(bǔ)償

      0.00

      303

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      9.93

      30215

        會議費(fèi)

      0.00

      31010

        安置補(bǔ)助

      0.00

      30301

        離休費(fèi)

      0.00

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      0.88

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

      0.00

      30302

        退休費(fèi)

      1.33

      30217

        公務(wù)招待費(fèi)

      6.06

      31012

        拆遷補(bǔ)償

      0.00

      30303

        退職(役)費(fèi)

      0.00

      30218

        專用材料費(fèi)

      0.96

      31013

        公務(wù)用車購置

      0.00

      30304

        撫恤金

      1.40

      30224

        被裝購置費(fèi)

      0.00

      31019

        其他交通工具購置

      0.00

      30305

        生活補(bǔ)助

      0.00

      30225

        專用燃料費(fèi)

      0.00

      31021

        文物和陳列品購置

      0.00

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

      0.00

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      2.02

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      0.00

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      5.28

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      0.15

      31099

        其他資本性支出

      0.00

      30308

        助學(xué)金

      0.00

      30228

        工會經(jīng)費(fèi)

      11.33

      312

      對企業(yè)補(bǔ)0.00

      0.00

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

      0.07

      30229

        福利費(fèi)

      0.00

      31201

        資本金注入

      0.00

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

      0.00

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      4.46

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

      0.00

      30399

      對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      1.85

      30239

        其他交通費(fèi)用

      2.24

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

      0.00

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

      0.07

      31205

        利息補(bǔ)貼

      0.00

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      17.15

      31299

        其他對企業(yè)補(bǔ)助

      0.00

      399

      其他支出

      0.00

      39906

        贈與

      0.00

      39907

        國家賠償費(fèi)用支出

      0.00

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

      0.00

      39999

        其他支出

      0.00

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      436.71

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      159.88


      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                               

      公開07

      部門:

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      項(xiàng)

      合計(jì)

       


      注:青陽縣廣播電視臺2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。



      第三部分 青陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收入總計(jì)596.59萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)596.59萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。

      二、收入決算情況說明

      2019年度收入合計(jì)596.59萬元,其中:財(cái)政撥款收入596.59萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      2019年度支出合計(jì)596.59萬元,其中:基本支出596.59萬元,占100%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)596.59萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)596.59萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休工資,人員減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入596.59萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.59萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少96.88萬元,下降13.97%,主要原因:一是沒有購置薪資產(chǎn);二是老職工退休,人員減少。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出52.1萬元,占8.74%;文化體育與傳媒(類)支出465.34萬元,占78.%;社會保障和就業(yè)(類)支出36.71萬元,占6.15%;住房保障(類)支出31.06萬元,占5.21%;衛(wèi)生健康(類)支出11.38萬元占比1.9%。

      (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為449.55萬元,支出決算為596.59萬元,完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:職工績效工資發(fā)放。其中:基本支出596.59萬元,占100%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新購置專用設(shè)備。

      2.文化體育與傳媒(類)。年初預(yù)算為373.88萬元,支出決算為465.34萬元,完成年初預(yù)算的124.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放職工績效工資。

      3.社會保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為42.53萬元,支出決算為36.71萬元,完成年初預(yù)算的86.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有老職工退休,人員減少。

      4.住房保障(類)年初預(yù)算為21.50萬元,支出決算為31.06萬元,完成年初預(yù)算的147.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工公積金;

      5.衛(wèi)生健康(類)。年初預(yù)算為11.64萬元,支出決算為11.38萬元,完成年初預(yù)算的97.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老職工退休,人員減少。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度財(cái)政撥款基本支出596.59萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)436.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)159.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      青陽縣廣播電視臺2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2019年度,青陽縣廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.88萬元,比2018年增加16.15萬元,增長11%,主要原因是購置了新設(shè)備。

      (二)政府采購支出情況

      2019年度,青陽縣廣播電視臺政府采購支出總額79.49萬元,其中:政府采購貨物支出79.49萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到20191231日,青陽縣青陽縣廣播電視臺共有車輛1輛,其中一般業(yè)務(wù)用車1輛。

      第四部分  名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

      六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

      七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
          十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十三、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      青陽縣廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算

      財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明



      一、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

                       單位:萬元

      項(xiàng) 

      預(yù) 算 數(shù)

      決 算 數(shù)

        計(jì)

      23

      10.52

      因公出國(境)費(fèi)

      0

      0

      公務(wù)接待費(fèi)

      13

      6.06

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      10

      4.46

        其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      10

      4.46

              公務(wù)用車購置費(fèi)

      0

      0

                                       











      二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

      青陽縣廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元,支出決算為10.52萬元,完成預(yù)算的45.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)用的結(jié)果。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

      青陽縣廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.06萬元,占57.6%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.46萬元,占42.4%。具體情況如下:

      1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與2019年度預(yù)算相比持平。2019年青陽縣廣播電視臺因公出國(境)團(tuán)組0次,累計(jì)出國(境)0人次。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出6.06萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少6.94萬元,下降53.34%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)用。2019年青陽縣廣播電視臺國內(nèi)公務(wù)接待共80批次(其中外事接待0批次),812人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級單位指導(dǎo)工作、廣播電視兄弟單位來臺調(diào)研及專業(yè)工程項(xiàng)目等技術(shù)人員指導(dǎo)等公務(wù)接待費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。

      3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少5.54萬元,下降55.4%,下降的原因一是規(guī)范公務(wù)用車管理二是公務(wù)用車的日常維護(hù)費(fèi)用下降。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于日常工作采訪需要的車輛日常運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)。截至20191231日,青陽縣廣播電視臺機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。


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