索引號(hào): | 11341823003291210H/202009-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣委宣傳部 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-30 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年部門決算情況
第一部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部概況
一、 部門職能
根據(jù)青編字【2002】56號(hào)文件規(guī)定,縣委宣傳部主要工作職責(zé)有:1、承擔(dān)縣委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,指導(dǎo)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)思想政治工作,負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和縣政府新聞辦公室工作;2、貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策;3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣各級(jí)黨組織理論教育、學(xué)習(xí)、宣傳、研究工作,會(huì)同有關(guān)部門做好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)和黨員、干部的教育工作;4、組織實(shí)施全縣黨報(bào)黨刊的發(fā)行征訂和用報(bào)用刊工作;5、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn),承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;6、協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作;7、負(fù)責(zé)提出全縣宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn),負(fù)責(zé)制定對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳和縣直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;8、負(fù)責(zé)做好網(wǎng)絡(luò)宣傳管理工作,正確引導(dǎo)網(wǎng)上輿論,擴(kuò)大我縣知名度;9、完成縣委和省、市委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。10、 研究分析全縣精神文明建設(shè)的重大問(wèn)題和新情況,及時(shí)提出對(duì)策和建議。11、制定全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的總體規(guī)劃,并對(duì)創(chuàng)建活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)。12、組織開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義道德教育13、負(fù)責(zé)組織全縣創(chuàng)建文明單位、評(píng)選精神文明建設(shè)“十佳人物”等的評(píng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),總結(jié)推廣精神文明創(chuàng)建工作的典型經(jīng)驗(yàn)。14、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合治理的日常工作。15、承辦縣文明委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年度部門決算僅包括部本級(jí)決算,與預(yù)算比較無(wú)變化。
第二部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
1 |
|
2 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
8,42.298828 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
7,63.508444 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38.841159 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.657405 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
29.291820 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
842.298828 |
本年支出合計(jì) |
842.298828 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
842.298828 |
總計(jì) |
842.298828 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||
欄次 |
合計(jì) |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣傳事務(wù) |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政運(yùn)行 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013301 |
行政運(yùn)行 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
842.298828 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
763.508444 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38.841159 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.657405 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
29.2918.20 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
842.298828 |
本年支出合計(jì) |
842.298828 |
842.298828 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計(jì) |
842.298828 |
總計(jì) |
842.298828 |
842.298828 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
319.853683 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
494.696595 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
77.896747 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.58614 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
40.885238 |
30202 |
印刷費(fèi) |
7.61 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
89.209151 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.8 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5.386 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
1.0953 |
310 |
資本性支出 |
5.71 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
21.203595 |
30206 |
電費(fèi) |
2.804395 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.00255 |
30207 |
郵電費(fèi) |
9.61783 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.71 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.370205 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
14.344 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.014214 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.94555 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
30113 |
住房公積金 |
29.29182 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
52.75235 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
45.594163 |
30214 |
租賃費(fèi) |
3.073 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
22.03855 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.06197 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.84515 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
9.8291 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
30304 |
撫恤金 |
16.7782 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.25 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.2872 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
208.8202 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.648 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.066 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.990195 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.062 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.422838 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出
|
143.045727 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
341.892233 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
500.406595 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:縣委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 中共青陽(yáng)縣委宣傳部2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)842.298828萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)842.298828萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加302.666143萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.08%,主要原因:19年機(jī)構(gòu)改革后,縣文明辦在縣委宣傳部掛牌辦公,該單位經(jīng)費(fèi)并入宣傳部賬戶。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)842.298828萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入842.298828萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)842.298828萬(wàn)元,其中:基本支出842.298828萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)842.298828萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)842.298828萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加302.666143萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.08%,主要原因:19年機(jī)構(gòu)改革后,縣文明辦在縣委宣傳部掛牌辦公,該單位經(jīng)費(fèi)并入宣傳部賬戶。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入842.298828萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加302.666143萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.08%。主要原因19年機(jī)構(gòu)改革后,縣文明辦在縣委宣傳部掛牌辦公,該單位經(jīng)費(fèi)并入宣傳部賬戶。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出842.298828萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加302.666143萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.08%。主要原因19年機(jī)構(gòu)改革后,縣文明辦在縣委宣傳部掛牌辦公,該單位經(jīng)費(fèi)并入宣傳部賬戶。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出842.298828萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出763.508444萬(wàn)元,占90.65%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出38.841159萬(wàn)元,占4.61%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出29.29182萬(wàn)元,占3.48%;衛(wèi)生健康(類)支出10.657405萬(wàn)元,占1.26%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為842.298828萬(wàn)元,支出決算為842.298828萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為763.508444萬(wàn)元,支出決算為763.508444萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為38.841159萬(wàn)元,支出決算為38.841159萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.014214萬(wàn)元,支出決算為0.014214萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.657405萬(wàn)元,支出決算為10.657405萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)住房保障支出(項(xiàng))年初預(yù)算為29.29182萬(wàn)元,支出決算為29.29182萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出842.298828萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)341.892233萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)500.406595萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
縣委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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