青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年部門(mén)決算情況
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年部門(mén)決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)執(zhí)行國(guó)家審計(jì)工作的法規(guī)和方針、政策,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)業(yè)務(wù)。
(二)向縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告和向有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況,提出制定有關(guān)政策規(guī)章、宏觀調(diào)控措施的建議
?。ㄈ┲苯舆M(jìn)行下列審計(jì):
1、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支;
2、縣直各部門(mén)、事業(yè)單位及下屬單位的收支;
3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算;
4、地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況;
5、縣政府部門(mén)管理和受縣政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障資金、環(huán)境保護(hù)資源資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;
6、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的收支;
7、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
?。ㄋ模┫蚩h長(zhǎng)提交縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受政府委托,向縣人大常委會(huì)提出縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和 其它財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
(五)組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
(六)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府規(guī)定,組織對(duì)縣屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)和縣建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行
審計(jì)監(jiān)督。
(七)承辦縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期責(zé)任審計(jì)和縣屬國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(八)辦理大案要案審計(jì)查證,配合、協(xié)助有關(guān)部門(mén)查辦經(jīng)濟(jì)案件。
(九)承擔(dān)局機(jī)關(guān)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
(十)承辦上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)和縣政府交辦的其它審計(jì)事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算一致。
第二部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 青陽(yáng)縣審計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)502.09萬(wàn)元,支出總計(jì)502.09萬(wàn)元。與2018年相比較,收、支各增加51.14萬(wàn)元,增加11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)502.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入502.09萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)502.09萬(wàn)元,其中:基本支出502.09萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)502.09萬(wàn)元,支出總計(jì)502.09萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加51.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入502.09萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加51.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.09萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加51.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出454.53萬(wàn)元,占90.52%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.87萬(wàn)元,占4.16%;衛(wèi)生健康(類)支出7.44萬(wàn)元,占1.48%;住房保障(類)支出19.25萬(wàn)元,占3.84%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為502.09萬(wàn)元具體情況如下:
1. “一般公共服務(wù)支出”:2019年度決算454.53萬(wàn)元,其中:“行政運(yùn)行”決算406.88萬(wàn)元,“審計(jì)業(yè)務(wù)”4萬(wàn)元,“事業(yè)運(yùn)行”34.43萬(wàn)元,主要用于工資福利、辦公室日常開(kāi)支,辦公經(jīng)費(fèi)等?!捌渌麑徲?jì)事務(wù)支出”決算9.22萬(wàn)元,主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)、相關(guān)審計(jì)事務(wù)費(fèi)用等支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”:2019年度決算20.87萬(wàn)元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算20.87萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”:2019年度決算7.44萬(wàn)元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算7.44萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”:2019年度決算19.25萬(wàn)元,其中:“住房公積金”決算19.25萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出502.09萬(wàn)元,與2018年相比,增加51.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年審計(jì)局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,青陽(yáng)縣審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出502.09萬(wàn)元,其中:基本支出502.09萬(wàn)元,占本年支出100%。與上年相比增加51.14萬(wàn)元,增加11.34%,主要原因:人員工資調(diào)整增加。
1. “一般公共服務(wù)支出”:2019年度決算454.53萬(wàn)元,其中:“行政運(yùn)行”決算406.88萬(wàn)元,“審計(jì)業(yè)務(wù)”4萬(wàn)元,“事業(yè)運(yùn)行”34.43萬(wàn)元,主要用于工資福利、辦公室日常開(kāi)支,辦公經(jīng)費(fèi)等?!捌渌麑徲?jì)事務(wù)支出”決算9.22萬(wàn)元,主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)、相關(guān)審計(jì)事務(wù)費(fèi)用等支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”:2019年度決算20.87萬(wàn)元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算20.87萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”:2019年度決算7.44萬(wàn)元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算7.44萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”:2019年度決算19.25萬(wàn)元,其中:“住房公積金”決算19.25萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度,青陽(yáng)縣審計(jì)局政府采購(gòu)支出總額5.81萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.81萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,青陽(yáng)縣審計(jì)局共有車輛1輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年,青陽(yáng)縣審計(jì)局無(wú)項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表