索引號: | 11341823092877634e/202009-00310 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2019年度青陽縣市場監(jiān)督管理局決算公開 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-28 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門職能
主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。一、食品安全監(jiān)管;二、藥品安全監(jiān)管;三、特種設(shè)備安全監(jiān)管;四、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;五、市場秩序管理;六、注冊許可管理;七、商標(biāo)廣告監(jiān)管;八、標(biāo)準(zhǔn)化、計量管理;九、消費(fèi)維權(quán)保護(hù);十、打擊傳銷;十一、承擔(dān)縣政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無增加和減少。納入青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
2 |
青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊(duì) |
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
22,796,993.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
18,754,013.64 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
1,573,161.17 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
1,355,035.35 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,114,783.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
22,796,993.16 |
本年支出合計 |
61 |
22,796,993.16 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
22,796,993.16 |
總計 |
65 |
22,796,993.16 |
第二部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年部門決算表
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位:元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
18,754,013.64 |
18,754,013.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
18,704,013.64 |
18,704,013.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政運(yùn)行 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
2,558,898.73 |
2,558,898.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
|
單位:元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政運(yùn)行 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
單位:元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
22,796,993.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
18,754,013.64 |
18,754,013.64 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
25 |
22,796,993.16 |
本年支出合計 |
54 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
總計 |
29 |
22,796,993.16 |
總計 |
58 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
公開05表 |
||||||||||||||||
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
單位:元 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
公開06表 |
||||||||
部門:安徽省池州市青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
單位:元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
17,001,870.77 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,366,038.39 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
3,039,149.61 |
30201 |
辦公費(fèi) |
107,196.79 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4,828,002.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
100,350.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
4,521,338.75 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
10,000.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
338,415.80 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
168,333.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
37,988.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
1,340,525.03 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
45,667.94 |
30207 |
郵電費(fèi) |
61,057.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
37,988.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
441,452.72 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
6,136.14 |
30211 |
差旅費(fèi) |
32,686.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
1,114,783.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2,410.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
1,158,066.78 |
30214 |
租賃費(fèi) |
53,920.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1,051,096.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
8,570.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
108,552.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
120.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
824,596.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
192,867.05 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
117,948.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
37,600.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
415,233.02 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
56,569.47 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
721,830.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
565,628.08 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
18,052,966.77 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
2,404,026.39 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門:青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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青陽縣市場監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算 情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2279.70萬元、支出總計2279.70萬元。與2018年相比,收、支總計各增加104.13萬元,增長4.79%,主要原因:人員招錄及工資調(diào)整,保險基數(shù)調(diào)整;增加四名聘用人員,人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計2279.70萬元,其中:財政撥款收入2279.70萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計2279.70萬元,其中:基本支出2045.70萬元,占89.74%;項(xiàng)目支出234萬元,占10.26%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2279.70萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2279.70萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加104.13萬元,增長4.79%,主要原因:人員招錄及工資調(diào)整,保險基數(shù)調(diào)整;增加四名聘用人員,人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲。
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2279.70萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加104.13萬元,增長4.79%,主要原因:人員招錄及工資調(diào)整,保險基數(shù)調(diào)整;增加四名聘用人員,人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2279.70萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加104.13萬元,增長4.79%。主要原因:人員招錄及工資調(diào)整,保險基數(shù)調(diào)整;增加四名聘用人員,人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2279.70萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1875.40萬元,占82.27%;社會保障和就業(yè)支出157.32萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康支出135.5萬元,占5.94%;住房保障(類)支出111.48萬元,占4.89%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1396.73萬元,支出決算為2279.7萬元,完成年初預(yù)算的163.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是新招錄職工12名,新聘用人員4名,另工資及保險基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是非洲豬瘟高速路口值班點(diǎn)經(jīng)費(fèi)由本單位承擔(dān),但未在預(yù)算中列支;三是因車輛損壞,年中打報告至政府購置3部車輛;四是其他未列支在預(yù)算中但在預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的項(xiàng)目,如強(qiáng)制器具檢定、突發(fā)優(yōu)美滋食品中毒事件抽檢及其他費(fèi)用支出等。其中:基本支出2045.7萬元,占89.74%;項(xiàng)目支出234萬元,占10.26%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為1147.25萬元,支出決算為1875.4萬元,完成年初預(yù)算的163.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及工資調(diào)整,人員支出大幅增加。
2.社會和保障就業(yè)支出。年初預(yù)算為140.14萬元,支出決算為157.32萬元,完成年初預(yù)算的112.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為38.4萬元,支出決算為135.5萬元,完成年初預(yù)算的352.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是聘用人員醫(yī)療保險未納入預(yù)算,2019年度新增聘用人員及保險基數(shù)的調(diào)整。
4.住房保障支出。年初預(yù)算為70.94萬元,支出決算為111.48萬元,完成年初預(yù)算的157.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增長及公積金基數(shù)調(diào)整,補(bǔ)繳公積金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2045.70萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1805.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)240.4萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年青陽縣市場監(jiān)督管理局無政府性基金財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.4萬元,比2018年減48.24少萬元,下降20.07%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,從嚴(yán)控制支出,厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況
2019年度,青陽縣市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額31.44萬元,其中:政府采購貨物支出31.44萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,青陽縣市場監(jiān)督管理局共有車輛9輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛和特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共24個項(xiàng)目,涉及資金251萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的18.03%。評價結(jié)果顯示,項(xiàng)目績效達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
青陽縣市場監(jiān)管局在2019年度部門決算中公開“食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢”等24個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
24個項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為251萬元,執(zhí)行數(shù)為251萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施,有效的進(jìn)行了食品藥品安全監(jiān)管維護(hù)了市場秩序,統(tǒng)一市場主體準(zhǔn)入、統(tǒng)一市場綜合監(jiān)管、統(tǒng)一市場綜合執(zhí)法、統(tǒng)一消費(fèi)投訴舉報。發(fā)現(xiàn)的主要問題:突發(fā)事件未納入預(yù)算;公用經(jīng)費(fèi)不能滿足日常項(xiàng)目公用支出;執(zhí)法人員緊張。下一步改進(jìn)措施:將突發(fā)事件支出納入預(yù)算中;增加預(yù)算項(xiàng)目資金額;招錄或者聘用人員,解決人員緊張。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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